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高速電機核心技術(shù)企業(yè)萊克電氣發(fā)布2021年報

汽車玩家 ? 來源:萊克電氣官網(wǎng) ? 作者:萊克電氣官網(wǎng) ? 2022-05-13 10:03 ? 次閱讀
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高速電機核心技術(shù)企業(yè)萊克電氣股份有限公司發(fā)布2021年報,具體內(nèi)容如下。

近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

(一) 主要會計數(shù)據(jù)

單位:元 幣種:人民幣


主要會計數(shù)據(jù)

2021年

2020年
本期比上
年同期增減(%)

2019年
營業(yè)收入 7,945,757,907.82 6,280,796,603.13 26.51 5,703,217,183.56
歸屬于上市公司股東的凈利潤 502,588,233.53 327,984,021.87 53.24 502,271,716.37
歸屬于上市公司股東的扣除非
經(jīng)常性損益的凈利潤
438,896,341.48 477,444,783.17 -8.07 480,049,909.39
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 477,301,964.66 1,016,666,597.78 -53.05 1,207,985,677.99

2021年末

2020年末
本期末比
上年同期末增減(%

2019年末
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 3,242,531,021.30 3,447,001,952.88 -5.93 3,198,977,007.92
總資產(chǎn) 8,912,232,138.05 7,126,996,480.07 25.05 5,376,826,080.55

(二) 主要財務(wù)指標(biāo)

主要財務(wù)指標(biāo) 2021年 2020年 本期比上年同
期增減(%)
2019年
基本每股收益(元/股) 0.87 0.81 7.41 1.25
稀釋每股收益(元/股) 0.87 0.81 7.41 1.25
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股
收益(元/股)
0.76 1.18 -35.59 1.20
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) 15.00 9.89 增加5.11個百
分點
16.79
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均
凈資產(chǎn)收益率(%)
13.10 14.40 減少1.30個百
分點
16.05

報告期末公司前三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)的說明

√適用 □不適用

1、營業(yè)收入同比增長 26.51%,公司三大業(yè)務(wù)均實現(xiàn)增長:①自主品牌業(yè)務(wù)銷售同比增長 43%, 其中線上銷售,同比增長 60%以上;②核心零部件業(yè)務(wù)銷售同比增長 28%,其中鋁合金精密零部件業(yè)務(wù)增長 66%;③ODM 出口業(yè)務(wù)銷售同比增長 23%,其中園林工具增長 50%。

2、歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤同比減少 8.07%,主要是:①報告期內(nèi)受人民幣兌美元升值影響,匯兌損失約 7400 萬元;②大宗原材料、芯片電池等價格大幅上漲;③限制性股票股權(quán)激勵股份支付費用約 6,300 萬元。這些都給盈利造成重大影響。

3、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比減少 53.05%,主要系報告期內(nèi)銷售增長造成應(yīng)收賬款增加,釆購原材料增加,電池供應(yīng)緊張?zhí)崆安少弬鋷?,成品庫存隨銷售增加,海運集裝箱調(diào)集困難又增加了成品庫存所致。

2021 年分季度主要財務(wù)數(shù)據(jù)

單位:元 幣種:人民幣

第一季度
(1-3 月份)
第二季度
(4-6 月份)
第三季度
(7-9 月份)
第四季度
(10-12 月份)
營業(yè)收入 2,012,698,156.20 2,057,290,933.41 1,671,138,835.94 2,204,629,982.27
歸屬于上市公司股
東的凈利潤
190,929,821.26 140,699,953.35 146,135,294.90 24,823,164.02
歸屬于上市公司股
東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤

181,925,528.26

130,474,671.92

125,597,737.55

898,403.75
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)
金流量凈額
-300,903,279.67 493,583,486.98 157,932,301.93 126,689,455.42

非經(jīng)常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

非經(jīng)常性損益項目 2021 年金額 附注(如
適用)
2020 年金額 2019 年金額
非流動資產(chǎn)處置損益 -742,281.99 附注七、
73、75
-2,278,287.02 -7,960,193.29
越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件,或
偶發(fā)性的稅收返還、減免
計入當(dāng)期損益的政府補助,但與公
司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外

62,275,627.36

附注七、
67、74

40,480,034.20

33,651,366.98
計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取
的資金占用費
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營
企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)

享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允
價值產(chǎn)生的收益
非貨幣性資產(chǎn)交換損益
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 356,021.92
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害
而計提的各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
債務(wù)重組損益
企業(yè)重組費用,如安置職工的支出、
整合費用等
交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超
過公允價值部分的損益
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司
期初至合并日的當(dāng)期凈損益
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事
項產(chǎn)生的損益
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效
套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益



8,831,805.43



附注七、70



47,904,888.88



8,603,055.57
單獨進行減值測試的應(yīng)收款項、合
同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回
399,907.15 附注七、
5、8
2,083,663.69
對外委托貸款取得的損益
采用公允價值模式進行后續(xù)計量的
投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益




根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要
求對當(dāng)期損益進行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響




受托經(jīng)營取得的托管費收入
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入
和支出
4,166,152.02 附注七、
74、75
-263,978,427.70 366,036.43
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益
項目
減:所得稅影響額 11,236,538.85 -26,327,366.65 12,794,480.63
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) 2,779.07
合計 63,691,892.05 -149,460,761.30 22,221,806.98

采用公允價值計量的項目

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

項目名稱 期初余額 期末余額 當(dāng)期變動 對當(dāng)期利潤的影響
金額
交易性金融資產(chǎn) 47,904,888.88 8,831,805.43 -39,073,083.45 8,831,805.43
合計 47,904,888.88 8,831,805.43 -39,073,083.45 8,831,805.43

報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況

報告期內(nèi),公司實現(xiàn)營業(yè)收入 79.46 億元,同比增長 26.51%;營業(yè)成本 62.14 億元,同比增長 33.11%;截止 2021 年 12 月 31 日,公司總資產(chǎn) 89.12 億元,比年初增長 25.05%;總負(fù)債 56.68 億元,比年初增長 54.08%;資產(chǎn)負(fù)債率為 63.60%;實現(xiàn)歸屬于上市公司的凈利潤 5.03 億元,同比增長 53.24%。

(一) 主營業(yè)務(wù)分析

1. 利潤表及現(xiàn)金流量表相關(guān)科目變動分析表

單位:元 幣種:人民幣

科目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動比例(%)
營業(yè)收入 7,945,757,907.82 6,280,796,603.13 26.51
營業(yè)成本 6,214,187,912.12 4,668,302,779.15 33.11
銷售費用 446,301,877.33 332,097,936.44 34.39
管理費用 199,383,528.25 205,043,063.60 -2.76
財務(wù)費用 77,762,817.12 142,691,859.57 -45.50
研發(fā)費用 435,769,739.56 310,278,916.76 40.44
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 477,301,964.66 1,016,666,597.78 -53.05
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -808,054,084.44 -301,652,648.35 -167.88
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 645,983,613.84 98,206,409.35 557.78

營業(yè)收入變動原因說明:主要系報告期內(nèi)公司自主品牌、 ODM/OEM、核心零部件三大業(yè)務(wù)銷售全面增長所致;

營業(yè)成本變動原因說明:主要系報告期內(nèi)銷售業(yè)務(wù)的增長及原材料價格的上漲所致;

銷售費用變動原因說明:主要系報告期內(nèi)公司自主品牌銷售業(yè)務(wù)營銷費用增加所致;

財務(wù)費用變動原因說明:主要系報告期內(nèi)匯兌損失減少所致;

研發(fā)費用變動原因說明:主要系報告期內(nèi)研發(fā)投入費用增加所致;

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:主要系報告期內(nèi)銷售增長造成應(yīng)收賬款增加,釆購原材料增加,電池供應(yīng)緊張?zhí)崆安少弬鋷?,成品庫存隨銷售增加,海運集裝箱調(diào)集困難又增加了成品庫存所致;

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:主要系報告期內(nèi)支付收購上海帕捷 100%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓款所致。

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:主要系報告期內(nèi)銀行貸款增加所致。

本期公司業(yè)務(wù)類型、利潤構(gòu)成或利潤來源發(fā)生重大變動的詳細(xì)說明

□適用 √不適用

2.收入和成本分析

√適用 □不適用

2021 年,公司實現(xiàn)營業(yè)收入 79.46 億元,同比增長 26.51 %,其中主營業(yè)務(wù)收入 78.49 億元, 同比增長 26.43%;

公司向前五名客戶銷售金額合計 294,358.01 萬元,占公司營業(yè)收入的 37.05%;主要銷售客戶情況:

單位:萬元

客戶名稱 營業(yè)收入金額 占公司營業(yè)收入的比例(%)
客戶 1 103,720.28 13.05
客戶 2 64,367.61 8.10
客戶 3 46,724.09 5.88
客戶 4 43,344.11 5.46
客戶 5 36,201.92 4.56
合計 294,358.01 37.05

(1)。 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)、分銷售模式情況

單位:元 幣種:人民幣

主營業(yè)務(wù)分行業(yè)情況

分行業(yè)

營業(yè)收入

營業(yè)成本

毛利率
(%)
營業(yè)收
入比上年增減
(%)
營業(yè)成
本比上年增減
(%)

毛利率比上年增減(%)
家電行業(yè) 7,848,948,544.95 6,126,654,012.83 21.94 26.43 33.19 減少 3.97 個
百分點
主營業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況

分產(chǎn)品

營業(yè)收入

營業(yè)成本

毛利率
(%)
營業(yè)收
入比上年增減
(%)
營業(yè)成
本比上年增減
(%)

毛利率比上年增減(%)
環(huán)境清潔電器 4,864,063,148.96 3,698,412,950.12 23.96 20.13 29.40 減少 5.46 個
百分點
園林工具 1,058,180,438.29 890,832,776.62 15.81 50.31 63.61 減少 6.85 個
百分點
電機 948,259,700.73 802,187,005.02 15.40 20.83 25.30 減少 3.02 個
百分點
廚房電器 207,202,212.85 167,254,862.58 19.28 45.52 53.11 減少 4.00 個
百分點
其他產(chǎn)品 771,243,044.12 567,966,418.48 26.36 46.07 26.78 增加 11.21 個
百分點
主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況


分地區(qū)

營業(yè)收入

營業(yè)成本

毛利率
(%)
營業(yè)收
入比上年增減
(%)
營業(yè)成
本比上年增減
(%)

毛利率比上年增減(%)
中國境外 5,538,422,411.28 4,729,262,270.09 14.61 26.80 30.52 減少 2.43 個
百分點
中國境內(nèi) 2,310,526,133.67 1,397,391,742.74 39.52 25.54 43.11 減少 7.42 個
百分點
主營業(yè)務(wù)分銷售模式情況

銷售模式

營業(yè)收入

營業(yè)成本

毛利率
(%)
營業(yè)收
入比上年增減
(%)
營業(yè)成
本比上年增減
(%)

毛利率比上年增減(%)
自主品牌 1,316,424,743.93 766,433,246.18 41.78 43.33 38.58 增加 2.00 個
百分點
核心零部件 1,190,758,504.71 961,664,222.79 19.24 27.68 33.47 減少 3.50 個
百分點
ODM/OEM 5,341,765,296.31 4,398,556,543.87 17.66 22.59 32.23 減少 6.00 個
百分點

主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)、分銷售模式情況的說明無

(2)。產(chǎn)銷量情況分析表

√適用 □不適用


主要產(chǎn)品

單位

生產(chǎn)量

銷售量

庫存量
生產(chǎn)量比
上年增減
(%)
銷售量比
上年增減
(%)
庫存量比
上年增減
(%)
小家電 萬臺 1,806.26 1,785.66 169.59 17.33 17.40 13.83
電機 萬臺 3,838.19 1,906.66 165.37 8.31 10.81 14.54

產(chǎn)銷量情況說明

生產(chǎn)的電機,除了對外銷售了 1,906.66 萬臺,有 1,910.53 萬臺是自用的,主要用于生產(chǎn)的環(huán)境清潔電器、園林工具、品質(zhì)生活電器和廚房電器上。

(3)。重大采購合同、重大銷售合同的履行情況

□適用 √不適用

(4)。成本分析表

單位:元

分行業(yè)情況


分行業(yè)

成本構(gòu)成項目


本期金額
本期占總成本比例(%)

上年同期金額
上年同期占總成本比例(%) 本期金
額較上年同期變動比例(%)

情況說明


家電行業(yè)
材料成本 4,839,904,315.16 79.00 3,445,801,857.47 74.91 40.46
直接人工 683,905,454.59 11.16 572,698,753.95 12.45 19.42
制造費用 602,844,243.08 9.84 581,478,134.70 12.64 3.67
合計 6,126,654,012.83 100.00 4,599,978,746.12 100.00 33.19
分產(chǎn)品情況


分產(chǎn)品

成本構(gòu)成項目


本期金額
本期占總成本比例(%)

上年同期金額
上年同期占總成本比例(%) 本期金
額較上年同期變動比例(%)

情況說明

環(huán)境清潔電器
材料成本 2,904,779,661.25 78.54 2,134,010,813.87 74.67 36.12
直接人工 411,805,567.56 11.13 354,348,705.47 12.40 16.21
制造費用 381,827,721.31 10.32 369,715,623.61 12.94 3.28
小計 3,698,412,950.12 100.00 2,858,075,142.95 100.00 29.40

園林工具
材料成本 680,869,364.67 76.43 398,588,508.97 73.21 70.82
直接人工 112,075,494.39 12.58 73,343,725.70 13.47 52.81
制造費用 97,887,917.56 10.99 72,543,655.72 13.32 34.94
小計 890,832,776.62 100.00 544,475,890.39 100.00 63.61

電機
材料成本 633,903,761.93 79.02 482,648,065.72 75.39 31.34
直接人工 97,644,384.87 12.17 89,437,680.05 13.97 9.18
制造費用 70,638,858.22 8.81 68,107,604.45 10.64 3.72
小計 802,187,005.02 100.00 640,193,350.22 100.00 25.30

廚房電器
材料成本 136,822,234.22 81.80 80,484,217.68 73.68 70.00
直接人工 16,767,516.01 10.03 15,846,564.23 14.51 5.81
制造費用 13,665,112.35 8.17 12,907,933.67 11.82 5.87
小計 167,254,862.58 100.00 109,238,715.58 100.00 53.11

其他產(chǎn)品
材料成本 483,529,293.09 85.13 350,070,251.23 78.14 38.12
直接人工 45,612,491.76 8.03 39,722,078.50 8.87 14.83
制造費用 38,824,633.64 6.84 58,203,317.25 12.99 -33.29
小計 567,966,418.48 100.00 447,995,646.98 100.00 26.78

成本分析其他情況說明主要供應(yīng)商情況:

公司向前五名供應(yīng)商采購金額合計 60,643.10 萬元,占公司全部采購金額的 11.62%;

單位:萬元

供應(yīng)商 采購金額 占采購總額比例(%)
供應(yīng)商 1 15,130.87 2.90
供應(yīng)商 2 14,819.23 2.84
供應(yīng)商 3 12,129.24 2.32
供應(yīng)商 4 10,749.52 2.06
供應(yīng)商 5 7,814.24 1.50
合計 60,643.10 11.62

(5)。報告期主要子公司股權(quán)變動導(dǎo)致合并范圍變化

√適用 □不適用

1、2021 年 1 月,公司投資設(shè)立了萊克新能源,注冊資本為人民幣 40,000 萬元,公司持有萊克新能源 100%股權(quán);

2、2021 年 9 月,公司投資設(shè)立了無錫梵克羅,注冊資本為人民幣 500 萬元,公司持有無錫梵克羅 100%股權(quán);

3、2021 年 12 月,公司按照協(xié)議支付了收購上海帕捷(包含其全資子公司昆山帕捷)的全部收購款,本次收購?fù)瓿珊?,公司將持有上海帕捷(包含其全資子公司昆山帕捷)100%的股權(quán),上海帕捷(包含其全資子公司昆山帕捷)將成為公司全資子公司,納入合并報表范圍。

(6)。公司報告期內(nèi)業(yè)務(wù)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況

□適用 √不適用

(7)。主要銷售客戶及主要供應(yīng)商情況

A.公司主要銷售客戶情況

前五名客戶銷售額 294,358.01 萬元,占年度銷售總額 37.05%;其中前五名客戶銷售額中關(guān)聯(lián)方銷售額 0 萬元,占年度銷售總額 0 %。

報告期內(nèi)向單個客戶的銷售比例超過總額的 50%、前 5 名客戶中存在新增客戶的或嚴(yán)重依賴于少數(shù)客戶的情形

□適用 √不適用

B.公司主要供應(yīng)商情況

前五名供應(yīng)商采購額 60,643.10 萬元,占年度采購總額 11.62%;其中前五名供應(yīng)商采購額中關(guān)聯(lián)方采購額 0 萬元,占年度采購總額 0%。

報告期內(nèi)向單個供應(yīng)商的采購比例超過總額的 50%、前 5 名供應(yīng)商中存在新增供應(yīng)商的或嚴(yán)重依賴于少數(shù)供應(yīng)商的情形

□適用 √不適用其他說明

3.費用

√適用 □不適用

單位:元

項目 本期金額 上期金額 變動比例(%)
銷售費用 446,301,877.33 332,097,936.44 34.39
管理費用 199,383,528.25 205,043,063.60 -2.76
研發(fā)費用 435,769,739.56 310,278,916.76 40.44
財務(wù)費用 77,762,817.12 142,691,859.57 -45.50
所得稅費用 24,450,588.69 24,212,800.49 0.98

1. 研發(fā)投入

(1)。 研發(fā)投入情況表

√適用 □不適用

單位:元

本期費用化研發(fā)投入 435,769,739.56
本期資本化研發(fā)投入 0
研發(fā)投入合計 435,769,739.56
研發(fā)投入總額占營業(yè)收入比例(%) 5.48
研發(fā)投入資本化的比重(%) 0

(2)。研發(fā)人員情況表

√適用 □不適用

公司研發(fā)人員的數(shù)量 888
研發(fā)人員數(shù)量占公司總?cè)藬?shù)的比例(%) 10.02
研發(fā)人員學(xué)歷結(jié)構(gòu)
學(xué)歷結(jié)構(gòu)類別 學(xué)歷結(jié)構(gòu)人數(shù)
博士研究生 1
碩士研究生 37
本科 545
專科 226
高中及以下 79
研發(fā)人員年齡結(jié)構(gòu)
年齡結(jié)構(gòu)類別 年齡結(jié)構(gòu)人數(shù)
30 歲以下(不含 30 歲) 369
30-40 歲(含 30 歲,不含 40 歲) 421
40-50 歲(含 40 歲,不含 50 歲) 77
50-60 歲(含 50 歲,不含 60 歲) 20
60 歲及以上 1

(3)。情況說明

□適用 √不適用

(4)。研發(fā)人員構(gòu)成發(fā)生重大變化的原因及對公司未來發(fā)展的影響

□適用 √不適用

5.現(xiàn)金流

√適用 □不適用

單位:元

項目 本期金額 上年同期金額 同比增減(%)
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 477,301,964.66 1,016,666,597.78 -53.05
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -808,054,084.44 -301,652,648.35 -167.88
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 645,983,613.84 98,206,409.35 557.78

來源:萊克電氣官網(wǎng)

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