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工業(yè)電氣企業(yè)天正電氣發(fā)布2021年報

汽車玩家 ? 來源:天正電氣官網(wǎng) ? 作者:天正電氣官網(wǎng) ? 2022-05-12 09:07 ? 次閱讀
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工業(yè)電氣企業(yè)浙江天正電氣股份有限公司發(fā)布2021年報,具體內(nèi)容如下。

近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

(一) 主要會計數(shù)據(jù)

單位:元 幣種:人民幣


主要會計數(shù)據(jù)

2021年

2020年
本期比上
年同期增減(%)

2019年
營業(yè)收入 2,921,911,560.93 2,473,233,541.84 18.14 2,200,775,191.79
歸屬于上市公司股
東的凈利潤
108,941,777.10 246,828,267.77 -55.86 215,822,997.72
歸屬于上市公司股
東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤

73,367,819.06

224,188,361.28

-67.27

174,893,813.63
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)
金流量凈額
47,782,878.63 175,800,114.17 -72.82 283,595,893.16

2021年末

2020年末
本期末比
上年同期末增減(
%)

2019年末
歸屬于上市公司股
東的凈資產(chǎn)
1,722,988,919.66 1,734,347,142.56 -0.65 827,165,855.91
總資產(chǎn) 3,264,756,581.57 3,164,794,070.63 3.16 2,061,362,314.60

(二) 主要財務(wù)指標(biāo)

主要財務(wù)指標(biāo) 2021年 2020年 本期比上年同
期增減(%)
2019年
基本每股收益(元/股) 0.27 0.70 -61.43 0.65
稀釋每股收益(元/股) 0.27 0.70 -61.43 0.65
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每
股收益(元/股)
0.18 0.63 -71.43 0.53
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) 6.02 21.08 減少15.06個
百分點
30.01
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平
均凈資產(chǎn)收益率(%)
4.05 19.15 減少15.10個
百分點
24.32

2021 年分季度主要財務(wù)數(shù)據(jù)

單位:元 幣種:人民幣

第一季度
(1-3 月份)
第二季度
(4-6 月份)
第三季度
(7-9 月份)
第四季度
(10-12 月份)
營業(yè)收入 682,428,612.52 982,322,289.85 693,151,413.20 564,009,245.36
歸屬于上市公司股東的凈利潤 38,384,345.72 106,640,236.30 11,749,540.75 -47,832,345.67
歸屬于上市公司股
東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤

34,203,882.93

81,870,911.36

9,816,110.00

-52,523,085.23
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -80,687,403.42 75,863,941.61 -1,603,800.74 54,210,141.18

非經(jīng)常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣


非經(jīng)常性損益項目

2021 年金額
附注
(如適用)

2020 年金額

2019 年金額
非流動資產(chǎn)處置損益 -971,888.00 -948,558.19 -2,654,265.40
越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件,
或偶發(fā)性的稅收返還、減免
1,778,829.41 2,302,008.75 3,161,373.19
計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與
公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外


36,576,181.77




31,150,023.55


36,524,796.52
計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)
收取的資金占用費
3,137,146.72 1,392,880.66 11,442,130.78
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合
營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)




凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益
非貨幣性資產(chǎn)交換損益
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)
害而計提的各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
債務(wù)重組損益
企業(yè)重組費用,如安置職工的支
出、整合費用等
交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生
的超過公允價值部分的損益
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子
公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益




與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或
有事項產(chǎn)生的損益
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的
有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益
















-1,208,320.00
單獨進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項、
合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回
對外委托貸款取得的損益
采用公允價值模式進(jìn)行后續(xù)計
量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益




根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的
要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響




受托經(jīng)營取得的托管費收入
除上述各項之外的其他營業(yè)外
收入和支出
1,568,796.83 -7,287,207.04 974,093.69
其他符合非經(jīng)常性損益定義的
損益項目
減:所得稅影響額 6,515,108.69 3,969,241.24 7,310,624.69
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅
后)
合計 35,573,958.04 22,639,906.49 40,929,184.09

采用公允價值計量的項目

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

項目名稱 期初余額 期末余額 當(dāng)期變動 對當(dāng)期利潤的影響
金額
應(yīng)收款項融資 324,714,776.99 325,935,376.38 1,220,599.39 -983,108.21
合計 324,714,776.99 325,935,376.38 1,220,599.39 -983,108.21

報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況

報告期內(nèi),公司實現(xiàn)營業(yè)務(wù)收入 292,191.16 萬元,比上年同期增長 18.14%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤 10,894.18 萬元,比上年同期下降 55.86%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤為 7,336.78 萬元,比上年同期下降 67.27%。

(一) 主營業(yè)務(wù)分析

1. 利潤表及現(xiàn)金流量表相關(guān)科目變動分析表

單位:元 幣種:人民幣

科目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動比例(%)
營業(yè)收入 2,921,911,560.93 2,473,233,541.84 18.14
營業(yè)成本 2,227,039,084.01 1,785,823,505.29 24.71
銷售費用 282,457,432.31 198,786,624.72 42.09
管理費用 131,725,402.20 112,900,256.41 16.67
財務(wù)費用 -14,305,166.38 -3,734,934.77 /
研發(fā)費用 131,793,157.71 94,209,521.83 39.89
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 47,782,878.63 175,800,114.17 -72.82
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -180,733,167.13 -421,133,960.99 57.08
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -58,037,296.84 570,462,004.73 -110.17

營業(yè)收入變動原因說明:同比營業(yè)收入增加主要原因系公司加強(qiáng)市場開拓,在新能源、電力、建筑等目標(biāo)行業(yè)收入增長較快,在分銷市場收入穩(wěn)步提升所致。

營業(yè)成本變動原因說明:同比營業(yè)成本增加主要原因系收入增長且原材料成本上漲所致。

銷售費用變動原因說明:同比銷售費用增加主要系公司為開拓市場增加人力以及對新能源、新基建、電力和建筑等重點行業(yè)的市場投入所致。

管理費用變動原因說明:同比管理費用增加主要系公司加大人力投入、產(chǎn)品檢測等所致。

財務(wù)費用變動原因說明:同比財務(wù)增加主要系募集資金定存利息增加所致。

研發(fā)費用變動原因說明:同比研發(fā)費用增加主要系公司加大研發(fā)人員及項目投入所致。

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:同比經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額下降主要系凈利潤下降及支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金增加所致。

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:同比投資活動現(xiàn)金流量凈額增加主要系收到募集資金定存利息所致。

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:同比籌資活動現(xiàn)金流量凈額減少主要系上期公開發(fā)行股票所致。

本期公司業(yè)務(wù)類型、利潤構(gòu)成或利潤來源發(fā)生重大變動的詳細(xì)說明

□適用 √不適用

2.收入和成本分析

√適用 □不適用

報告期內(nèi),公司主營業(yè)務(wù)收入同比增長 18.13%,公司主營業(yè)務(wù)成本同比增長 24.69%,主營業(yè)務(wù)毛利率同比減少 4.02 個百分點。

(1)。主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)、分銷售模式情況

單位:元 幣種:人民幣

主營業(yè)務(wù)分行業(yè)情況

分行業(yè)

營業(yè)收入

營業(yè)成本
毛利率
(%)
營業(yè)收入
比上年增減(%)
營業(yè)成本
比上年增減(%)
毛利率比
上年增減
(%)
低壓電器 2,911,776,642.17 2,223,849,134.91 23.63 18.13 24.69 減少 4.02
個百分點
主營業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況

分產(chǎn)品

營業(yè)收入

營業(yè)成本
毛利率
(%)
營業(yè)收入
比上年增減(%)
營業(yè)成本
比上年增減(%)
毛利率比
上年增減
(%)
配電電器 1,319,876,281.65 981,206,124.52 25.66 23.57 29.56 減少 3.44
個百分點
終端電器 755,217,902.96 593,483,372.29 21.42 12.51 22.32 減少 6.29
個百分點
控制電器 337,480,342.90 278,853,198.83 17.37 12.57 18.06 減少 3.85
個百分點
電源電器 258,842,484.51 208,455,346.36 19.47 21.49 31.81 減少 6.30
個百分點
儀器儀表 75,713,539.98 50,340,277.51 33.51 3.37 8.23 減少 2.99
個百分點

其他 164,646,090.17 111,510,815.40 32.27 18.05 11.38 增加 4.05
個百分點
主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況

分地區(qū)

營業(yè)收入

營業(yè)成本
毛利率
(%)
營業(yè)收入
比上年增減(%)
營業(yè)成本
比上年增減(%)
毛利率比
上年增減
(%)
華東 1,379,433,151.60 1,085,975,113.01 21.27 22.34 31.17 減少 5.30
個百分點
華南 504,580,629.12 377,285,268.30 25.23 10.15 13.03 減少 1.90
個百分點
華北 259,824,396.31 193,184,827.51 25.65 19.19 24.61 減少 3.23
個百分點
華中 258,175,864.05 197,429,806.02 23.53 25.73 31.25 減少 3.21
個百分點
西南 200,587,118.90 140,452,664.90 29.98 -0.97 2.47 減少 2.35
個百分點
東北 183,828,245.95 136,619,296.48 25.68 15.02 21.57 減少 4.00
個百分點
西北 124,278,967.99 92,184,800.78 25.82 32.74 37.90 減少 2.78
個百分點
海外 1,068,268.25 717,357.91 32.85 / / /
主營業(yè)務(wù)分銷售模式情況

銷售模式

營業(yè)收入

營業(yè)成本
毛利率
(%)
營業(yè)收入
比上年增減(%)
營業(yè)成本
比上年增減(%)
毛利率比
上年增減
(%)
經(jīng)銷 2,258,518,052.42 1,726,531,172.34 23.55 18.78 25.23 減少 3.94
個百分點
直銷 653,258,589.75 497,317,962.57 23.87 15.95 22.88 減少 4.29
個百分點

主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)、分銷售模式情況的說明

(2)。產(chǎn)銷量情況分析表

√適用 □不適用


主要產(chǎn)品

單位

生產(chǎn)量

銷售量

庫存量
生產(chǎn)量比
上年增減
(%)
銷售量比
上年增減
(%)
庫存量比
上年增減
(%)
配電電器 萬臺 1,839.99 1,826.58 391.81 1.77 9.62 88.74
終端電器 萬臺 6,810.41 6,875.15 897.01 2.26 9.44 -8.35
控制電器 萬臺 2,075.90 2,145.66 294.33 4.14 10.10 -12.62
電源電器 萬臺 398.64 404.24 47.05 -3.36 4.72 12.44
儀器儀表 萬臺 172.41 180.44 52.37 -12.34 -1.51 -55.33
其他 萬臺 68.28 313.20 65.02 -24.50 8.50 -25.98

產(chǎn)銷量情況說明無

(3)。重大采購合同、重大銷售合同的履行情況

□適用 √不適用

(4)。成本分析表

單位:元

分行業(yè)情況

分行業(yè)

成本構(gòu)成項目

本期金額
本期占
總成本比例(%)

上年同期金額
上年同
期占總成本比例(%)
本期金額
較上年同期變動比例(%)

情況說明
低壓電器 原材料 2,025,509,688.97 91.08 1,607,737,331.56 90.15 25.99
人工 122,737,173.56 5.52 116,830,190.54 6.55 5.06
費用 75,602,272.37 3.40 58,896,195.48 3.30 28.37
分產(chǎn)品情況

分產(chǎn)品

成本構(gòu)成項目

本期金額
本期占
總成本比例(%)

上年同期金額
上年同
期占總成本比例(%)
本期金額
較上年同期變動比例(%)

情況說明
配電電器 原材料 910,995,419.24 92.84 703,290,304.76 92.87 29.53
人工 44,253,353.49 4.51 35,737,894.99 4.72 23.83
費用 25,957,351.80 2.65 18,282,126.03 2.41 41.98
終端電器 原材料 511,990,581.23 86.27 417,760,206.05 86.10 22.56
人工 56,396,275.25 9.50 50,226,233.01 10.35 12.28
費用 25,096,515.81 4.23 17,211,071.51 3.55 45.82
控制電器 原材料 255,745,926.24 91.72 217,902,804.35 92.26 17.37
人工 13,229,918.39 4.74 10,645,226.86 4.51 24.28
費用 9,877,354.20 3.54 7,640,418.08 3.23 29.28
電源電器 原材料 182,108,492.76 87.37 136,751,602.18 86.47 33.17
人工 17,728,616.01 8.50 15,780,326.46 9.98 12.35
費用 8,618,237.59 4.13 5,610,443.29 3.55 53.61
儀器儀表 原材料 42,653,429.34 84.73 40,580,642.20 87.25 5.11
人工 4,599,477.42 9.14 4,244,005.56 9.12 8.38
費用 3,087,370.75 6.13 1,686,514.11 3.63 83.06

其他
原材料 102,151,326.25 91.61 91,451,772.02 91.35 11.70
人工 104,665.47 0.09 196,503.66 0.20 -46.74
費用 9,254,823.68 8.30 8,465,622.46 8.46 9.32

成本分析其他情況說明

(5)。報告期主要子公司股權(quán)變動導(dǎo)致合并范圍變化

√適用 □不適用

2021 年 8 月,公司設(shè)立了控股子公司上海天毅行智能電氣有限公司,公司持股 94%。

(6)。公司報告期內(nèi)業(yè)務(wù)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況

□適用 √不適用

(7)。主要銷售客戶及主要供應(yīng)商情況

A.公司主要銷售客戶情況

前五名客戶銷售額 52,968.96 萬元,占年度銷售總額 18.19%;其中前五名客戶銷售額中關(guān)聯(lián)方銷售額 5,195.68 萬元,占年度銷售總額 1.78 %。

報告期內(nèi)向單個客戶的銷售比例超過總額的 50%、前 5 名客戶中存在新增客戶的或嚴(yán)重依賴于少數(shù)客戶的情形

□適用 √不適用

B.公司主要供應(yīng)商情況

前五名供應(yīng)商采購額 32,987.15 萬元,占年度采購總額 16.39%;其中前五名供應(yīng)商采購額中關(guān)聯(lián)方采購額 0 萬元,占年度采購總額 0%。

報告期內(nèi)向單個供應(yīng)商的采購比例超過總額的 50%、前 5 名供應(yīng)商中存在新增供應(yīng)商的或嚴(yán)重依賴于少數(shù)供應(yīng)商的情形

□適用 √不適用

其他說明無

3.費用

√適用 □不適用

4.研發(fā)投入

(1)。研發(fā)投入情況表

√適用 □不適用

單位:元

本期費用化研發(fā)投入 131,793,157.71
本期資本化研發(fā)投入 0
研發(fā)投入合計 131,793,157.71
研發(fā)投入總額占營業(yè)收入比例(%) 4.51
研發(fā)投入資本化的比重(%) 0

(2)。研發(fā)人員情況表

√適用 □不適用

公司研發(fā)人員的數(shù)量 463
研發(fā)人員數(shù)量占公司總?cè)藬?shù)的比例(%) 12
研發(fā)人員學(xué)歷結(jié)構(gòu)
學(xué)歷結(jié)構(gòu)類別 學(xué)歷結(jié)構(gòu)人數(shù)
博士研究生 0
碩士研究生 9
本科 234
???/td> 149
高中及以下 71
研發(fā)人員年齡結(jié)構(gòu)
年齡結(jié)構(gòu)類別 年齡結(jié)構(gòu)人數(shù)
30 歲以下(不含 30 歲) 151
30-40 歲(含 30 歲,不含 40 歲) 240
40-50 歲(含 40 歲,不含 50 歲) 61
50-60 歲(含 50 歲,不含 60 歲) 11
60 歲及以上 0

來源:天正電氣官網(wǎng)

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